Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Haushaltsdiagramm

-630.534,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-630.534,09 €
49,20%
280.986,52 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
280.986,52 €
21,92%
194.451 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
194.451 €
15,17%
-73.219,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.219,48 €
5,71%
55.702 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
55.702 €
4,35%
-45.628,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.628,98 €
3,56%
656,95 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
656,95 €
0,05%
-440 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-440 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -630.534,09 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    280.986,52 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    194.451 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -73.219,48 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    55.702 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -45.628,98 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    656,95 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -440 €
  • Summe
    -218.026,08 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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